CAPACITAÇÃO FISCAL PARA COMPRADORES
Horário – 13h30 às 17h30
Carga Horária : 8hrs.aula
Justificativa e Objetivo:
Cada vez mais, a correta observância dos procedimentos fiscais se faz necessário para se evitar contingências que culminem em autuação fiscal, bem como para se estabelecer a carga tributária adequada às operações praticadas pelos contribuintes, evitando-se, assim, pagamento desnecessário de tributos.
Passou a ser um imperativo aos profissionais de compras, atualizar-se também com as questões relacionadas aos aspectos fiscais de seu negócio, para que possam gerar vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes.
Assim, através de uma abordagem prática e objetiva, o curso pretende atualizar os profissionais das áreas comerciais para o desempenho de suas funções em nível operacional, tático e estratégico, levando em conta a importância das questões fiscal e tributária nas negociações comerciais.
Destina-se:
Gerentes, Especialistas, Supervisores, Analistas e demais profissionais das áreas de Compras, Vendas, Logística, Fiscal, Contábil, Suporte Administrativo/Operacional e de outras áreas de interesse em Indústrias, Comércio e Serviços.
Programa
1 – Incidências Tributárias nas Operações com Mercadorias e Serviços:
Incidência do ICMS, IPI e ISS
Incidência do PIS e da COFINS
Incidência do IRPJ e da CSLL
Formação da base de cálculo e alíquota
Benefícios Fiscais (Não Incidência, Imunidade, Isenção, Suspensão e Diferimento)
ICMS X ISSQN X IPI
Tributos calculados “por dentro”
Tributos calculados “por fora”
Base de cálculo dos tributos
Redução da Base de Cálculo
Inclusão do IPI na Base de cálculo e o impacto no preço do produto
Diferencial de Alíquota e o impacto no preço do produto
Descontos Condicionais e Incondicionais – Base de cálculo e o entendimento do Fisco
Frete, Seguro e Outras parcelas acessórias no preço dos produtos e serviços
Substituição Tributária e Antecipação Tributária
Diferença entre Crédito Acumulado e Saldo Credor
2 – Notas Fiscais (Convencionais e Eletrônicas) – Irregularidades:
Erros mais comuns e as formas de regularização
O que é possível corrigir com a carta de correção
Destaque a menor dos impostos na NF – Providências
Destaque a maior dos impostos na NF – Providências
4 – Importação:
Tributos devidos na operação
Momento do pagamento dos tributos
Procedimentos fiscais exigidos pela legislação fiscal para trazer a mercadoria para o estabelecimento
Guerra dos Portos e a alíquota de 4% do ICMS nas importações
Quando o produto será tributado (ICMS) a 4% ou 7% – 12%
5 – Devolução e Não Aceitação da Mercadoria:
Providências na devolução de mercadorias
Providências quando da não aceitação da mercadoria
6 – Créditos nas Operações com Mercadorias e Serviços:
Condições para crédito do ICMS nas compras
Conceito de insumos, mercadorias, ativo imobilizado
Créditos Básicos de ICMS, IPI, PIS e COFINS
Tratamento quanto a aquisição de serviços de transporte
Tratamento quanto a aquisição de ativo imobilizado
Tratamento quanto a aquisição de energia elétrica e telecomunicações
Condições para crédito de IPI
Crédito Presumido do IPI
Condições para crédito de PIS e COFINS
7 – Compras de Empresas do Simples (Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP)
Conceituação e enquadramento das ME e EPP:
O que a legislação permite tomar como crédito dos tributos
Requisitos para a apropriação dos créditos
Considerações quanto ao “Diferencial de Alíquota”
Considerações quanto a “Substituição Tributária”
8 – Serviços Tomados
Retenções exigidas: ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL e INSS
A importância dos contratos prestação de serviços
Cuidados na contração de serviços e no recebimento das notas fiscais
Gastos com materiais e equipamentos – Possibilidades e condições para o abatimento
Roteiro Básico para as Retenções na Fonte
Local do recolhimento do ISS e a alíquota aplicada
Observância dos Fatos Geradores das Retenções para evitar gastos com multas e juros
EFD-Reinf e os novos desafios para as empresas
9 – Exercícios de Fixação dos temas discutidos
Importante: trazer calculadora simples
Palestrante:Dirceu Antonio Passos
Advogado e Contabilista ,pós-graduado em direito tributário pela PUC-Campinas, Contabilista; 30 anos de atuação na área tributária de grandes organizações, incluindo empresas de auditoria e consultoria (PriceWaterhouseCoopers, KPMG); indústrias e comércio (Novartis, Compaq, Cotia Trading, K&G Fareva) e Logística (Logimasters, Dachser, Keepers e Martins). Atualmente é consultor tributário e responsável pela elaboração e apresentação de diversos cursos na área fiscal-tributária, além de professor de graduação e pós-graduação em contabilidade, controladoria e gestão tributária em faculdades da região de Campinas.
Incluso:
– Material Didático
– Certificado Online
– 5 dúvidas pontuais referente o curso por email
Investimento:$ 400,00 (quatrocentos reais)
Como participar?
Você poderá participar pelo seu celular, computador ,notebook, netbook com vídeo e áudio e boa conexão de internet .
Como será a apresentação Online? Consultor(a) estará presente na sala On Line dia e hora marcados, a apresentação contempla vídeo e áudio alta resolução , power point, chat para interação dos participantes e consultora.
Como me inscrevo ? Pode nos contatar no whatssApp e telefones abaixo, ou enviar email : faleconosco@moraesempresarial.com.br que lhe retornamos o mais rápido possível.
Nossos canais de comunicação :
Fixo: 16.4141 9660
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